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浑江区人民政府   发布时间:2018-05-16   信息来源:
人社局2017年部门预算公开报表

部门支出预算总表

 
                 

公开03

 

部门:浑江区人力资源和社会保障局                                                                                                       金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,754.11

1,754.11

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,570.01

1,570.01

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,509.58

1,509.58

 

 

 

 

 

2080101

    行政运行

94.59

94.59

 

 

 

 

 

2080104

    综合业务管理

332.93

332.93

 

 

 

 

 

2080105

    劳动保障监察

110.82

110.82

 

 

 

 

 

2080106

    就业管理事务

616.18

616.18

 

 

 

 

 

2080109

    社会保险经办机构

289.53

289.53

 

 

 

 

 

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

65.53

65.53

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

60.43

60.43

 

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

60.43

60.43

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.35

85.35

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

85.35

85.35

 

 

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

8.80

8.80

 

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

76.55

76.55

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

98.75

98.75

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

98.75

98.75

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

98.75

98.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收支预算总表

 
             

公开04

 

 

部门:浑江区人力资源和社会保障局                                                                                                 金额单位:万元

 

 

    

    

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算             财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,754.11

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

1,570.01

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

85.35

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

98.75

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

 

本年收入合计

22

1,754.11

本年支出合计

49

 

1,754.11

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

总计

27

1,754.11

总计

54

 

1,754.11

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支情况。

 

 
                                   

 

 

一般公共预算支出表

 
                         

公开05

 

部门:浑江区人力资源和社会保障局                                                                                                       金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1,754.11

1,754.11

 

1,754.11

1,754.11

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,570.01

1,570.01

 

1,570.01

1,570.01

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,509.58

1,509.58

 

1,509.58

1,509.58

 

 

 

 

 

 

2080101

    行政运行

1,326.95

94.59

 

94.59

94.59

 

 

 

 

 

 

2080104

    综合业务管理

332.93

332.93

 

332.93

332.93

 

 

 

 

 

 

2080105

    劳动保障监察

110.82

110.82

 

110.82

110.82

 

 

 

 

 

 

2080106

    就业管理事务

616.18

616.18

 

616.18

616.18

 

 

 

 

 

 

2080109

    社会保险经办机构

289.53

289.53

 

289.53

289.53

 

 

 

 

 

 

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

65.53

65.53

 

65.53

65.53

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

181.29

60.43

 

60.43

60.43

 

 

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

181.29

60.43

 

60.43

60.43

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.35

85.35

 

85.35

85.35

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

85.35

85.35

 

85.35

85.35

 

 

 

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

8.80

8.80

 

8.80

8.80

 

 

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

76.55

76.55

 

76.55

76.55

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

98.75

98.75

 

98.75

98.75

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

98.75

98.75

 

98.75

98.75

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

98.75

98.75

 

98.75

98.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

公开06

 

30104

     

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

1

2

3

 

   

1,754.11

1,653.85

100.26

 

301

工资福利支出

1,406.22

1,406.22

 

 

30101

  基本工资

710.57

710.57

 

 

30102

  津贴补贴

121.29

121.29

 

 

30104

  其他社会保障缴费

85.35

85.35

 

 

30107

  绩效工资

489.01

489.01

 

 

302

商品和服务支出

100.26

 

100.26

 

30201

  办公费

8.20

 

8.20

 

30202

  印刷费

2.90

 

2.90

 

30205

  水费

4.50

 

4.50

 

30206

  电费

6.20

 

6.20

 

30207

  邮电费

26.11

 

26.11

 

30208

  取暖费

18.80

 

18.80

 

30209

  物业管理费

9.00

 

9.00

 

30211

  差旅费

2.55

 

2.55

 

30213

  维修()

2.00

 

2.00

 

30217

  公务接待费

3.70

 

3.70

 

30231

  公务用车运行维护费

16.30

 

16.30

 

303

对个人和家庭的补助

247.63

247.63

 

 

30302

  退休费

147.91

147.91

 

 

30309

  生活补助

0.97

0.97

 

 

30311

  住房公积金

98.75

98.75

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:浑江区人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

部门:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

浑江区人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

2016年度决算数

2017年度预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

18.35

 

14.59

 

14.59

3.76

20.00

 

16.10

 

16.10

3.90

注:2016年度决算数为上一年度一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2017年预算数为“三公”经费年初预算数。

 


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